内部監査業務を中心に幅広い業務を担当していただきます。内部監査計画の策定、監査実施、報告書作成、フォローアップを担当。リスクアセスメントや監査品質の改善にも関与し、J-SOX評価や品質評価業務をサポートします。 Client Details 安定した企業基盤のもと、個々のライフスタイルに合わせた保険や資産運用の提案を行っています。社員一人ひとりの成長を支援する充実した研修制度や柔軟な働き方が整っており、長期的にキャリアを築く環境が整っています。お客様と信頼関係を築きながら、社会貢献にもつながる仕事を通じて、自己成長を実感できる職場です。 Description ■内部監査の実施に係る一連の業務 (個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ) ■内部監査に関する企画業務 (リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善) ■その他、品質評価やJ-SOX評価等 Profile 【必須条件】 ※以下いずれか必須 ■金融機関での監査業務経験または金融機関に向けた外部監査業務経験 【尚可条件】 ■CIA、CISA、CPA保有者 ■保険業界経験者 Job Offer ・安定した企業基盤と信頼 ・資産運用のプロフェッショナルとして活躍できる ・柔軟な働き方とワークライフバランス ・成長支援研修 ・グローバルな視野と経験 To apply online please click the Apply button below. For a confidential discussion about this
ポジション概要Position Summary 財務/FP&Aアナリストは、幅広い財務業務を通して戦略的なパートナーとしてファイナンスの観点からビジネスの意思決定を支援します。 ※テレワークと出社のハイブリッド勤務となります。週2~3日程度出社があります。 Finance oversees the accounting, tax, financial plans and policies of the organization, establishes and maintains fiscal controls, prepares and interprets financial reports, oversees financial systems and safeguards the organizations assets. Financial Planning
■職務内容 1.ビジネスユニットの財務パフォーマンスの推進・管理 戦略に沿って、サプライチェーン、ビジネス、コーポレート(全社)などの部門または事業の計画、予算、動向の策定に貢献します。 ・事業に関わる各種コストの予算管理 ・株式や投資の管理 ・その他の主要業績評価指標(例:予測の質、従業員数/生産性など)を担当部門と連携してモニタリング ・タイムリーに活動に関する月次レポートを作成し、データの品質を確保 ・ギャップを分析し、リスク/機会を特定し、予算目標を維持するために必要な是正措置の提案 ・主要な取り組み/新しいプロジェクトの財務的影響の追跡調査・評価 内部統制およびコンプライアンスの会計基準/担当分野の管理 ・経営基準、会計基準等の遵守の徹底 ・内部統制慣行の尊重と改善 ・内部監査アクションプランのフォローアップと実施 ■求める人材 ・すぐれた分析スキルのある方 ・財務、会計、監視力における5年程度の実務経験のある方 ・PCアプリケーション(Excel/Powerpoint)、金融システム(SAP等)に堪能な方 ・英語ビジネス、日本語ビジネスレベル以上の方...
私たちのリアルな様子はこちらから→ 株式会社アストロスケールの会社情報 - Wantedly Export Control Laws Unless explicitly notified otherwise, our vacancies are covered by Export Control Laws which require candidates to be from an Export Safe Country as deemed by the Japanese Government. The
JOB DESCRIPTION: Rapid Diagnostics is part of Abbott’s Diagnostics family of businesses, bringing together exceptional teams of experts and industry-leading technologies to support diagnostic testing. This testing provides crucial information for the treatment and management of
募集ポジション: 法務機能コンサルタント(シニア から アシスタント マネージャー まで) 業務分野/Practice area: 企業の法務部門(法務、コンプライアンスに限らず知財、ESG、経済安全保障を担当する部署を含む)の機能向上のための体制づくり(評価・分析から実装まで)のコンサルティング業務 勤務地/Location: 東京都(東京ミッドタウン日比谷)/Tokyo (Tokyo Midtown Hibiya) リモート勤務可 / Remote work permitted 応募資格 / Requirements and Qualifications 5年程度の民間企業の管理部門(できれば法務部門・コンプライアンス部門・リスク管理部門・内部監査部門)における職務経験 社内規程やマニュアル作成、取締役会・経営会議等事務局経験、各種議事録作成経験、コンプライアンスプログラム策定経験、社内法務教育経験があると尚良い 弁護士資格の有無や年齢は問わない 英語:ビジネスレベル程度の読解力が望ましい Practice area Consulting services focused on the creation of
【事業について】 現在の社会では、リモートワークをはじめとした多様な働き方に対するニーズが高まっており、企業の情報システムの在り方も見直しが迫られています。多くの企業でクラウドサービスやSaaSの導入や検討が進みつつありますが、クラウドサービス導入時には不正アクセス等のセキュリティ対策が欠かせず、クラウドサービス導入の障壁となっています。当社では、そういったクラウドサービス導入時のセキュリティ課題を包括的に解決するセキュリティサービスとして、2011年から「HENNGE One」を提供しています。 HENNGE One自体もサブスクリプション型のクラウドサービスとしてお客様にご提供していますが、解約率は一般的なSaaSビジネスの解約率を大幅に下回る1%未満で推移しており*、お客様から必要とされるサービスとして、現在日本の多くの上場企業にご利用いただいています。今後も継続的な顧客拡大やサービスの拡充を進め、企業のクラウドサービス活用を促進するため、積極的な人員増員を行っています。 *2024年9⽉期第1四半期決算説明資料より 参考:会社紹介資料 【業務について】 Internal Audit Section(内部監査セクション)にて、内部監査および内部統制(J-SOX)に関する業務をご担当いただきます。 内部監査に関する業務 内部監査の年間基本計画立案 内部監査文書化 (事前調査、監査項目の設定、監査調書の作成、インタビュー、レビュー) 内部監査結果の共有 内部監査指摘事項のモニタリング及びフォローアップ 内部監査報告書の作成 監査等委員会事務局の運営 上記各業務における関係各部門、監査役(監査役会)との折衝 内部統制(J-SOX)に関する業務 内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 3点セット改訂確認 整備評価、運用評価 評価結果や不備事項の報告・共有と改善支援 内部統制報告書の作成 【募集背景】 2019年に東証マザーズ(現:東証グロース)上場後も堅調に成長を続けており、今後の更なる事業拡大と組織拡大を見据え、内部統制および内部監査機能の強化を図るべく新たなメンバーを募集をしています。 【部署について】 Internal Audit Section(内部監査セクション)のチームにジョインしていただきます。現在、正社員3名、業務委託の方2名(内部監査支援、J-SOX支援、各1名)のチームです。 【やりがい/魅力】 上場後も安定成長している会社で、内部監査、内部統制業務を通し、「会社の健全な成長と中長期的な企業価値の向上」の貢献に向けてご自身がチャレンジできる環境があります。 また、ダイバーシティ・インクルージョンを進めている社内は、外国籍社員が約20%を占めており、多種多様な社員が活躍できる環境や制度を整えています。 【応募資格:必須】 以下いずれかのスキル・ご経験をお持ちの方 事業会社での内部監査に関するご経験(3年以上) 監査法人やコンサル会社での内部監査実務、整備支援、評価に関するご経験 【応募資格:歓迎】 内部統制(J-SOX)に関するご経験 経理や法務など、事業会社における管理部門での業務経験 業務管理系、または管理部門系のITシステムの導入経験 TOEIC600点以上、またはそれに準ずる英語力 CIA、CISA等の内部監査に関する資格保持者、または学習者 会計に関する知識、資格(日商簿記等)の資格保持者、または学習者 【求める人物像】 経験のない業務分野でも、積極的に関係部署とコミュニケーションをとり、業務内容を理解する方 自ら進んで次のアクションを考え、周囲と相談し、実行できる方
ウーブン・バイ・トヨタについてウーブン・バイ・トヨタは、トヨタグループの一員として、人を想うイノベーションを生み出し、モビリティの変革に挑戦しています。人、モノ、情報、エネルギーの移動を進化させ、モビリティの常識に挑み続けることで、人の可能性が拡がる世界を創造します。自動運転・先進運転支援技術、車両ソフトウェア開発プラットフォーム「Arene OS (アリーン OS)」、モビリティのためのテストコース「 Toyota Woven City(ウーブン・シティ)」、トヨタのグロースファンド「Woven Capital」を通じて、安全でよりつながる社会の実現と幸せの量産をお届けし、移動の未来を紡いでいきます。 = チームについてAreneのミッションは、トヨタとそのパートナーが次世代の車両を提供するために、ハードウェアに依存しないソフトウェアを活用し、新しい機能をいつでも追加できるようにすることです。 Execution Excellenceチームは、製品開発の初期段階から品質を組み込み、開発プロセスの継続的な改善に努めています。 私たちは、トヨタ生産方式の原則を重んじ、その方法論を徹底的に適用することで、安全で高品質かつ効率的なソフトウェアの開発が実現できると信じています。 Arene Quality Managementチームは、Areneチームが最高の品質を提供できるよう、作業プロセスにおける品質管理システム(QMS)の基準とコントロールを定義し、それらを導入する役割を担っています。 求める人材私たちは、ソフトウェア開発において安全性と品質を最優先に考えた環境で働くことに意欲的なプロフェッショナルを求めています。あなたは開発チームと密に連携し、現在の開発プロセスを理解しながら、プロセスの最適化と標準化をサポートするとともに、それをArene全体で適用できるようにします。 私たちは、学歴や職歴に関係なく、学び続ける意欲があり、優れたコミュニケーション能力と分析的思考力を持つ方を歓迎します! このポジションはArene Execution Excellenceチームの一部であるQualityチームのチームリードが上司となり、週3日のオフィス勤務を含むハイブリッドワークスタイルで勤務いただきます。 業務内容以下の責任範囲を超えて柔軟に業務に取り組み、ミッション達成に貢献することが期待されます:・Areneのベストプラクティス(品質管理システム、ソフトウェア品質、エンジニアリングプロセス(セキュリティおよび機能安全を含む))の策定・維持・エンジニアリング、セキュリティ、機能安全(FuSa)、コンプライアンスなどのチームやトヨタのステークホルダーと連携し、基準・手順・ガイドライン・作業指示書を作成する・Areneチームが新しい手順を導入し、実施する際のサポートを行う・QMSの導入状況を効果的に追跡・管理する・Areneの運営が規定に準拠しているかを評価するための内部QMS監査戦略を運営する・AreneでのISO9001準拠達成・Arene組織全体で「品質に対する意識」を促進するため、全体に向けたコミュニケーションキャンペーンを提案する 必須条件 現代的なソフトウェア開発手法やフレームワーク(Agile, Scrum, ASPICEなど)の理解 ISO9001やIATFなどの品質管理システムに関する専門知識 組織全体で実施される内部監査プログラムでのプロセス監査経験 自動車業界での経験およびその規制枠組みへの理解 責任感、成長志向、進捗重視の姿勢 複雑なプロセスを抽象的に表現し、ステークホルダーと協力して役割、責任、必要なリソースおよび情報の流れを調整する能力 プロジェクトマネジメントスキル 多文化チームで働いた経験と異文化への寛容さ 品質への強いコミットメント 英語での優れたコミュニケーション能力 歓迎条件 品質計画または品質保証の経験
現在AnyMind Groupでは、国内外の各事業部門および子会社を対象とした内部監査業務を推進し、ガバナンス強化と持続的成長を支える内部監査担当者を募集しています。創業9年で世界24都市に展開し、急成長を遂げる当社では、多国籍の拠点を横断的に監査しながら、組織の透明性やリスクマネジメントを強化する重要な役割を担っていただきます。本ポジションでは、J-SOX対応を含む内部統制の強化、業務プロセス改善、コンプライアンス推進など、経営層と近い距離で業務を進めながら、グローバルな視点での監査を経験できます。 業務内容 グループ内部監査計画の策定・実施・改善 各事業部門や子会社に対する監査の実施(インタビュー、資料閲覧、調書・報告書作成) 管理職や監査対象部門への業務改善提案・指導、コンプライアンス強化の推進 監査結果を踏まえたリスクマネジメントの提案・実行支援 J-SOX整備支援・評価業務(経営者評価、監査法人対応) 国内外の事業部やバックオフィスメンバーと連携し、監査手続きを推進 必須要件 内部監査に関する基本的なスキルおよび知識 子会社管理に関する基本的なスキルおよび知識 英語スキル(会話よりテキストでのやり取りが多いです) 歓迎要件 内部統制監査(J-SOX)業務経験 福利厚生 査定(年2回) ボーナス(年1回) 通勤交通費 完全週休二日(土日祝)、年末年始休み 有給休日 慶長休暇、産休、育休 社会保険:労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金完備 就業時間:10:00-19:00(休憩1時間を含む) オフィス:六本木ヒルズ31F...
Work ScheduleStandard (Mon-Fri) Environmental ConditionsOffice Job Description 所属法人: ライフテクノロジーズジャパン株式会社 事業部・組織名:RAQA Job Band: 7 職務レベル: 管理職レベル(部下あり) *本ポジションは部下2名をもって頂くことを想定していますが、候補者のご経験・資質によりSenior QA Specialist (Job band 6 / 部下なし)として採用となる可能性もございます 1. About Us サーモフィッシャーサイエンティフィック インコーポレイテッドについて 米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置き、世界中に125,000人の従業員を擁しています。総売上高は440億ドル、研究開発費は15億ドルに及び、Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon、PPDブランドは、世界のさまざまな分野の基礎・応用研修、製品開発、品質管理・保証、安全保障から医療、製薬・バイオ医薬に至るお客様に広く浸透しています。 2. Essential Duties
(English follows) 【部署の説明】 効果的なリスクマネジメントは、エヌエヌ生命にとって重要なビジネス優先事項であり、当社の企業戦略を成功させるために不可欠です。当社は3線管理態勢を導入しております。 オペレーショナルリスク管理(ORM)部は2線として、ビジネス及びマネジメントが行うリスク特定、軽減、モニターをサポートするリスク管理機能です。リスクにはプロセス、人、テクノロジーに関連ものが含まれます。ORM部傘下のインフォメーション・リスク管理チームは、インフォーメーション(テクノロジー)、物理的およびサイバーセキュリティ、テクノロジープロジェクト管理、アウトソーシング、およびITレジリエンス/災害・障害復旧に関連するリスクに焦点を当てています。この機能の目的は、ビジネス目標と企業戦略に沿ったリスクを軽減するための適切な制御とガイドラインが実施されていることを確認することです。 【職務内容】 情報リスクマネージャーは、ファーストライン(ビジネスおよび、経営陣)に対し積極的かつ独立して助言・異議を申し立てることにより、インフォーメーション(テクノロジー)リスクを管理するのをサポートします。 このポジションには、インフォーメーション(テクノロジー)リスク管理、サイバーセキュリティ、および保険事業(保険商品、サービスと顧客、戦略目標、ビジネスプロセス、システムなど)に関する知識が必要です。さらに、このポジションは、ORM部長と連携してインフォーメーション・リスク戦略を定義する責任を負っており、また、管下のチームメンバーの能力を最大限に引き出すことで情報リスク管理チームを効果的にリードする責任があります。 主な責任: • システム、アプリケーション、アウトソーシングベンダー、セキュリティ、プロジェクト、事業継続/災害復旧計画などにおけるインフォーメーション(テクノロジー)関連のリスクと問題を特定するためのリスク評価の実施、および制御メカニズムの定義、緩和策の策定、改善計画の策定において、ビジネス/アセットオーナーをサポートします。 •コーポレートガバナンス、ポリシー、ビジネス目標、および企業戦略に沿った情報(テクノロジー)関連の制御とプロセスの設計と運用の有効性をレビューおよび監視します。 • インフォーメーション(テクノロジー)関連のリスクを、第2のディフェンスライン(2線)/リスク監視として独立して評価し、地域および企業の経営陣に保証を提供します。 • インフォーメーション(テクノロジー)関連のリスクと問題(評価結果、監査結果など)に関するアクションをフォローアップ、追跡、検証します。 • インフォーメーション(テクノロジー)関連のリスクについて、事業主に情報(技術)関連のリスクに対する統制保証を提供するとともに、統制追跡を検証し、ECF(Effective Control Framework)を通じて統制活動の有効性をテスト。 • インフォーメーション(テクノロジー)に関するリスクや課題の状況を、リスク委員会や経営陣、経営陣に報告する。 • 情報インフォーメーション(テクノロジー)リスクとサイバーセキュリティに関連する外部監査および内部監査を促進します。 • インフォーメーション(テクノロジー)リスク関連のポリシー、ガイドライン、および基準を、規制および法的要件、コーポレートガバナンス、およびビジネス要件に沿って作成および維持します。 • 情報、テクノロジー、サイバーリスクに対する社内の意識向上を図るため、意識向上トレーニング、ニュースレター、情報キャンペーン、タウンホールプレゼンテーションを通じて実施します。 • 全体的な情報リスク戦略を定義し、ORM部門、リスク領域、および全社戦略と整合します。 • テクノロジーおよびさまざまなビジネス分野の利害関係者を管理して、IRM チームがタスクを効果的に実行できるようにします。 • チームメンバーの成長を支援するために、積極的にフィードバックやアドバイスを提供します。 【当該業務の魅力】 •
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